Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina

Cerca la Determina
   
DATA ATTO   
  

n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari Data pubblicazione Data fine pubblicazione Visualizza
4418 2025 19/12/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 39640, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). 19/12/25 03/01/26 apri
4417 2025 19/12/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). 19/12/25 03/01/26 apri
4416 2025 19/12/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. 19/12/25 03/01/26 apri
4415 2025 19/12/25 Dott. Barile Dott. Petricciuolo LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 19/12/25 03/01/26 apri
4415 2025 19/12/25 Dott. Barile Dott. Petricciuolo LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 19/12/25 03/01/26 apri
4414 2025 19/12/25 Dott. Barile Dott. Scipione ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI DICEMBRE 2025 19/12/25 03/01/26 apri
4407 2025 19/12/25 Veri' Dott. Fabrizio Ciotti Dott. Giancarlo SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 8.814,50 OPA/GEF/CS 19/12/25 03/01/26 apri
4406 2025 19/12/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP 19/12/25 03/01/26 apri
4405 2025 19/12/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP 19/12/25 03/01/26 apri
4404 2025 19/12/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 54.589,81 OPA/GEF/CS 19/12/25 03/01/26 apri
4402 2025 19/12/25 ING ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 18.500,97 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS & POWER SRL PER REALIZZAZIONE LINEA GAS PER ALLACCIO UTENZA DI PROPRIETA' ASL SITO NEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO €. 18.500,97 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 19/12/25 03/01/26 apri
4401 2025 18/12/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO MONICA CROCE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT. SSA GIOVANNA MONTESANO AL CORSO LA TERAPIA FARMACOLOGICA DELLE EPILESSIE 24-25 NOVEMBRE € 70,00 COLLEGIO SINDACALE GEF 19/12/25 03/01/26 apri
4400 2025 18/12/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO MONICA CROCE LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SILVIA BOSCO CORSO LE TRANSAZIONI DELLA PA: LE INSIDIE PER IL FUNZIONARIO NELLA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONT € 450,00 COLLEGIO SINDACALE GEF 19/12/25 03/01/26 apri
4399 2025 18/12/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. ROBERTO VANOTTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO “TICK-BORNE ENCEPHALITIS E APPROCCIO ONE HEALTH: MEDICI UMANI E VETERINARI A CONFRONTO” PRESSO ASL DI PESCARA IL 4/12/2025. € 165,18 COLLEGIO SINDACLE DETERMINE DA LIQUIDARE 19/12/25 03/01/26 apri
4398 2025 18/12/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO MONICA CROCE LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO: PSICOTERAPIA DI GRUPPO AD ORIENTAMENTO SISTEMICO-RELAZIONALE 1,200,00 COLLEGIO SINDACALE GEF 19/12/25 03/01/26  
4396 2025 18/12/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 402,50. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 402,50. contabilità 2025 SEF OPA COLLEGIO SINDACALE 18/12/25 02/01/26 apri
4395 2025 18/12/25 ING.VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 (DET.AFF.NR. 4002/25) A FAVORE DELLA DITTA STERIMED S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. NR.36/2023 E SS.MM.II.; - CIG B903ED1AB4; € 32.696,00 OPA/GEF/CS 19/12/25 03/01/26 apri
4394 2025 18/12/25 ING.VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.N. 4145/25) – CIG B93C23A233; € 409,92 OPA/GEF/CS 19/12/25 03/01/26 apri
4393 2025 18/12/25 ING.VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5838584 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI NR. 1 ORTOPANTOMOGRAFO IN DOTAZIONE ALLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TRADE ART 2000 SPA- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. € 58.275,00 OPA/GEF/CS 19/12/25 03/01/26 apri
4392 2025 18/12/25 ING.VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR.5877102 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG:B97FDEDE30; €23.180,00 OPA/GEF/CS 19/12/25 03/01/26 apri
4391 2025 18/12/25 ING.VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DEL NASOFARINGOSCOPIO EMOS MODELLO FNS-3200 S/N 7472 INV. ENTE E012891 IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA F.A.S.E. SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. -CIG:B9816F998B; € 4.000,00 OPA/GEF/CS 18/12/25 02/01/26 apri
4390 2025 18/12/25 ING.VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVI, AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 INERENTE L’INTERVENTO DI TRASLOCO DEL SERVER DA CARDIOLOGIA A SALA QUADRI PT PRESSO IL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - CIG: B9719C1318. € 3.034,75 OPA/GEF/CS 19/12/25 03/01/26 apri
4387 2025 18/12/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICHE PER L’INSTALLAZIONE DI NUOVI TERMINALI A PARETE TIPO SPLIT IDRONICI DEL PIANO TERRA E SECONDO CERS DI CEPAGATTI” . CIG B98CE72199 AFFIDAMENTO 24000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 18/12/25 02/01/26 apri
4386 2025 18/12/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO E SANIFICAZIONE PRESSO L’U.O.C. RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI” . CIG B98ABB56DB AFFIDAMENTO 23000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 25/12/25 09/01/26 apri
4385 2025 18/12/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. - C. I. G. [B9A8339241] € 24.400,00 AA.GG/GEF/C.S. 19/12/25 03/01/26 apri
4384 2025 18/12/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B92D493444, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEL SETTORE DI MICROBATTERIOLOGIA DELL’U.O.C. DI VIROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE 2 79.677,50 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 18/12/25 02/01/26 apri
4403 2025 17/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1788/1 DEL 30/11/2025). € 6.934,29 OPA/GEF/CS 19/12/25 03/01/26 apri
4383 2025 17/12/25 dott.ssa Manuela Fazia dott. Antonio Cellamare LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE STIPENDIALE DEI PEDIATRI OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2025. € 3610.00 UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale - UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario - UOS Gestione Sanitari Convenzionati 18/12/25 02/01/26 apri
4382 2025 17/12/25 dott.ssa Manuela FAZIA Dott.ssa Sabrina Di Liso Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di settembre e ottobre 2025 € 15.522,94 18/12/25 02/01/26 apri
4381 2025 17/12/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA “SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITÀ (ART. 1, COMMA 461, L. N.160/2019) DI CUI ALLA DGR REGIONE ABRUZZO N.376 DEL 26-06-2024, RECEPITA CON DELIBERA ASL PESCARA N.1431 DEL 24.09.2024 - COMPETENZA DAL 10 MARZO 2025 AL 31 MAGGIO 2025 3 €144.378,99 AAGG SEF CS 17/12/25 01/01/26 apri
4380 2025 17/12/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati 17/12/25 01/01/26 apri
4379 2025 17/12/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati 17/12/25 01/01/26 apri
4378 2025 17/12/25 Dott.ssa Manuela Fazia FRANCESCO D'ONOFRIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PEGRESSI . LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PEGRESSI . omissis € 5.627,95 UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI 17/12/25 01/01/26 apri
4377 2025 17/12/25 Dott.ssa Manuela Fazia FRANCESCO D'ONOFRIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI. omissis € 8.305,38 UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI 17/12/25 01/01/26 apri
4376 2025 17/12/25 Dott.ssa Manuela Fazia FRANCESCO D'ONOFRIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2025 E PREGRESSI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2025 E PREGRESSI omissis € 4.718,00 UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI 17/12/25 01/01/26 apri
4375 2025 17/12/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI PRESSO IL REPARTO PUERPERIO DEL P.O. DI PESCARA” CIG B999A190C3 AFFIDAMENTO 31500 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 17/12/25 01/01/26 apri
4374 2025 17/12/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 € 277.642,38 OPA/GEF/CS 17/12/25 01/01/26 apri
4372 2025 17/12/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 225.965,42 OPA/GEF/CS 17/12/25 01/01/26 apri
4371 2025 17/12/25 Dott.ssa Manuela Fazia Maurizio Maurizi LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA OTTOBRE 2025 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI € 127.412,96 OPA/GEF/CS 17/12/25 01/01/26 apri
4370 2025 17/12/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino RETTIFICA Determina Dirigenziale n. 3766 del 03/11/2025 avente ad oggetto “Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di SETTEMBRE 2025” Liquidazione 1 € 7.046,70 OPA/GEF/TEP/CS 18/12/25 02/01/26 apri
4369 2025 17/12/25 dott.ssa Manuela Fazia dott. Giulio D'Aurizio RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA- COLLEGIO SINDACALE 17/12/25 01/01/26 apri
4368 2025 17/12/25 Dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI omissis € 2.427,15 UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI 17/12/25 01/01/26 apri
4367 2025 17/12/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL. - (DET. 3795 /2025 - CIG B8CB6A6619) € 5.610,19 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 17/12/25 01/01/26 apri
4366 2025 17/12/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. – (DET. N. 2909/24) – CIG: B0D9F5CD5 € 257.028,89 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 17/12/25 01/01/26 apri
4365 2025 17/12/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.194,26. Pagamento fattura 2025 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale 18/12/25 02/01/26 apri
4364 2025 17/12/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO -ONLUS- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 500,00. Pagamento fattura 2025 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale 18/12/25 02/01/26 apri
4363 2025 17/12/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 148.502,00 RELATIVO AL III TRIMESTRE DELL’ANNO 2025. Pagamento fattura 2025 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale 18/12/25 02/01/26 apri
43244 2025 16/12/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI DICEMBRE 2025. 16/12/25 31/12/25 apri
4373 2025 16/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1663/53 DEL 10/12/2025). € 7.320,29 OPA/GEF/CS 17/12/25 01/01/26 apri
4362 2025 16/12/25 Ing. Marco De Benedictis NOMINA DEL REFERENTE CSIRT E DEL SOSTITUTO AI SENSI DELL’ART.7 DELLA DETERMINAZIONE ACN 333017/2025. 16/12/25 31/12/25 apri
4361 2025 16/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO LIQ DITTA BIOH FILTRAZIONI SRL CANONE PER OTT NOV DIC 2025 RISCHIO LEGIONELLA €.46.794,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/12/25 31/12/25 apri
4360 2025 16/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-02733 DEL 30/11/2025). € 4.481,98 OPA/GEF/CS 16/12/25 31/12/25 apri
4359 2025 16/12/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. €25.330,11 OPA/GEF/CS 16/12/25 31/12/25 apri
4358 2025 16/12/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 49.856,03 OPA/GEF/CS 16/12/25 31/12/25 apri
4357 2025 16/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-02734 DEL 30/11/2025). € 2.969,83 OPA/GEF/CS 16/12/25 31/12/25 apri
4356 2025 16/12/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 12.386,12 OPA/GEF/CS 16/12/25 31/12/25 apri
4355 2025 16/12/25 DR. GRAZIANO DI MARCO ANNULLA E SOSTITUISCE DET. 4327 PER OGGETTO ERRATO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2025 ANNULLA E SOSTITUISCE DET. 4327 PER OGGETTO ERRATO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2025 € 12.910.036,84 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 17/12/25 01/01/26 apri
4354 2025 16/12/25 DR. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.502/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.502/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD € 1153,33 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 17/12/25 01/01/26 apri
4352 2025 16/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO Liquidazione fattura n.C57 del 21/11/2025 a favore della Ditta F.lli Appignani Sas (Det. 3531/25) CIG B887C32159 €.2.520,00+ IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/12/25 31/12/25 apri
4351 2025 16/12/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO MONTALETTIGHE INSTALLATO PRESSO IL P.O DI PESCARA ALLA DITTA RAVER ASCENSORI Srl DI COLLECORVINO (PE) PER LA DURATA DI TRE ANNI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B9A0294913] € 5.929,20 AA.GG./GEF/C.S. 16/12/25 31/12/25 apri
4350 2025 16/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO LQ FATT MENO NOTA CREDITO DITTA OMNIA SERVITIA PER LUG SETT 2025 RISCALDAMENTO QUOTA CALORE €. 113.794,17 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/12/25 31/12/25 apri
4349 2025 16/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO LIQ FATT DTTA OMNIA SERVITIA PER LUG SETT 2025 QUOTA MANUTENZIONE €.300.813,12 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/12/25 31/12/25 apri
4348 2025 16/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO LIQ FATT MENO NOTA CREDITO DITTA GETEC ITALIA SPA PER LUG SETT 2025 QUOTA MANUTENZIONI ORDINARIA €.902.422,02 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/12/25 31/12/25 apri
4347 2025 16/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO LIQ FATT DITTA GETEC ITALIA SPA LG SETT 2025 RISCALDAMENTO QUOTA CALORE €. 341.382,54 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/12/25 31/12/25 apri
4346 2025 16/12/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. Liquidazione fatture 1 492.019,77 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali A.D. Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico 18/12/25 01/01/26 apri
4345 2025 16/12/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro liquidazione Riconoscimento Provvidenze Economiche a favore delle Farmacie Rurali (Legge n.221/68-LR n.9/01 e s.m.i.) - Biennio 2024-2025. Liquidazione Indennità Disagiata Residenza e Indennità Dispensario Farmaceutico Anno 2025 - Contributo Aggiuntivo Anno 2025 (rif.to 2024) - 2a rata semestrale - 4 €74.693,62 AAGG SEF CS 16/12/25 31/12/25 apri
4343 2025 16/12/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 83.965,72 OPA/GEF/CS 16/12/25 31/12/25 apri
4342 2025 16/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°742/P3 DEL 10/12/2025). € 2.958,41 OPA/GEF/CS 16/12/25 31/12/25 apri
4341 2025 16/12/25 ING ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO PAGAM. A FAVORE DELLA TESORERIA PROV DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI €. 139,44 QUALE RINNOVO DELLA LICENZA PER L'ANNO 2026 PER LE SEI OFFICINE ELETTRICHE €. 139,44 AA.GG./GEF/C.S. 16/12/25 31/12/25 apri
4339 2025 16/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO Liquidazione fattura n.C58 del 21/11/2025 per la fornitura di n. 4 condizionatori da 18000 BTU a favore della Ditta F.lli Appignani Sas (Det. 3213/25) CIG B84BB4DCCA €.4.192,80+ IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/12/25 31/12/25 apri
4338 2025 16/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO LIQ FATT CONSUMI ENERG ELETTRICA CENTRALE UNICA 118 PRESSO AEROPORTO D'ABBRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA PA €.1.489,80+ IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/12/25 31/12/25 apri
4317 2025 16/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO LIQ CANONI PER NOV DIC 2025 E GENN 2026 PIU' RIMBORSO SPESE LAVORI ESEGUITI COMUNE DI SPOLTORE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A CERS €.26390,81 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/12/25 31/12/25 apri
4253 2025 16/12/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2025. 16/12/25 31/12/25 apri
4340 2025 15/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO Liquidazione fattura n. FI65 del 21/11/2025 a favore della Ditta F.lli Appignani sas (Det. 2013/2025) CIG. B71C8319B2 €.1.170,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/12/25 30/12/25 apri
4337 2025 15/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°735/P3 DEL 10/12/2025). € 6.870,58 OPA/GEF/CS 16/12/25 31/12/25 apri
4336 2025 15/12/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE E TREDICESIME 2025 16/12/25 31/12/25 apri
4335 2025 15/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1551/53 DEL 30/11/2025). € 7.469,97 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4334 2025 15/12/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. € 24.030,69 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4333 2025 15/12/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. - € 152.173,18 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4332 2025 15/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1550/53 DEL 30/11/2025). € 7.469,97 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4331 2025 15/12/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. € 21.447,48 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4330 2025 15/12/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. 15/12/25 30/12/25 apri
4329 2025 15/12/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025 15/12/25 30/12/25 apri
4328 2025 15/12/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. 15/12/25 30/12/25 apri
4327 2025 15/12/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2025 VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2025 € 12.910036,84 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 17/12/25 01/01/26 apri
4326 2025 15/12/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2025 PER LE CURE CLIMATICHE. Liquidazione rimborsi 3.460,40 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Disabilità e Supporto Protesico A.D. Metropolitana 15/12/25 29/12/25 apri
4325 2025 15/12/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CITTADINO DI CUI ALL’ALLEGATO PER L’ANNO 2025 DEL SUSSIDIO INTEGRATIVO DELLO STATO IN FAVORE DEGLI INFERMI HANSENIANI E LORO FAMILIARI A CARICO, COSÌ COME PREVISTO DALLE LEGGI, N. 4/1974, N. 833/1978, N. 126/1980, N. 31/1986, N. 433/1993, N. 388/2000, N. 289/2002, DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30/03/2005 E DAL D.P.C.M. 12.01.2017. Liquidazione rimborso 10.852,95 Bilancio e Gestione Economica Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Disabilità e Supporto Protesico A.D. Metropolitana 15/12/25 29/12/25 apri
4324 2025 15/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO Liquidazione fattura n. 000570 del 28/11/2025 a favore della Ditta Di Nizio Eugenio Srl (Det. 4073/2025) CIG B9280A83EF €.870,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/12/25 30/11/25 apri
4323 2025 15/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO Liquidazione fattura n. 348 del 10/12/2025 a favore della Ditta DIM S.R.L. (Det. 4248/2025) CIG. B96FD41E3B €.4.412,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/12/25 30/12/25 apri
4322 2025 15/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO Liquidazione fatture periodo Novembre 2025 Leasys Spa per Canone noleggio lungo termine di autoveicoli senza conducente. (Adesione Consip 13 lotto 2 cig Z0226D64B1 - det 510/22 Consip 1 lotto 2 cig 9281390D50–– det 846/22 Consip 2 lotto 3.1 cig 9426599395 –det 849/22 consip 2 lotto 4 cig 94250938C9 – det 861 del 06/03/2025 acc quadro L1-A1-2.cig B424CF1551 €.24.168,06 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/12/25 30/12/25 apri
4321 2025 15/12/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – DICEMBRE 2025. 15/12/25 30/12/25 apri
4320 2025 15/12/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Miriam Marziale PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 17180, ASCRITTO AL RPOFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON DECORRENZA DAL 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28/02/2026) 15/12/25 30/12/25 apri
4319 2025 15/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO Liquidazione fatture + nota credito periodo Novembre 2025 a favore della ALD Automotive Italia S.r.l. €.7.622,30 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/12/25 30/12/25 apri
4318 2025 15/12/25 ING. ANTONIO BUSICH DELLA BELLA MARCO AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5798669, PER FORNITURA DI RAFFRESCATORI D’ARIA DOPPIA VENTOLA , PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B927D9C043] €.6.300,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/12/25 30/12/25 apri
4316 2025 15/12/25 ING.VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5827141 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN ELETTROSTIMOLATORE PERINEALE PER CHIRURGIA MODELLO DS7AP MUSCLE STIMULATOR COMPLETO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC CLINICIZZATA DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA E.M.S. S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B94ABF96E6; € 10.910,46 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4315 2025 15/12/25 ING.VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5845895 - AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL PORTATILE DIGITALE PER RADIOSCOPIA “EUROCOLUMBUS – ALIEN E- INV. E004544” IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA EUROCOLUMBUS S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B96C71AE1F; € 9.201,67 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4314 2025 15/12/25 ING.VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5845820 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO CON ACCESSORI PER COLONNA ENDOSCOPICA STORZ PER LE ESIGENZE DELLA SALA NR. 10 DI GINECOLOGIA DEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B9613D3C5F; € 9.890,55 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4313 2025 15/12/25 ING.VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ORDINARIE SVOLTE NEI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. NR.36/2023 E SS.MM.II.; - CIG B2DD43C0A6; € 7.814,47 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4312 2025 15/12/25 ING.VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR.5846033 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG: B9610AF4E6; €10.980,00 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4311 2025 15/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 € 42.202,82 OPA/GEF/CS 15/12/25 30/12/25 apri
4310 2025 15/12/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. Liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti 6977.40 uff. sanitari convenzionati uff. dinamiche del personale area distrettuale pescara Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanzairia Affari Generali e Legali 15/12/25 29/12/25 apri
4309 2025 15/12/25 Dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI omissis € 4.038,48 UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI 15/12/25 30/12/25 apri
4308 2025 15/12/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ E AUTORIZZAZIONE DIREZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N.1 DEL COMUNE DI PENNE (PE) “FARMACIA SAN MASSIMO” IN CAPO AL DOTT. DANIELE FERRONI. 1 AAGG 15/12/25 30/12/25 apri
4307 2025 12/12/25 Dott.ssa Cantagallo Sig.ra Celiberti PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA NOVEMBRE 2025. 15/12/25 30/12/25 apri
4306 2025 12/12/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fatture n. 25003471 e n. 250034712 del 24/09/2025 della Ditta ITALWARE S.R.L., relative alle Delibere n. 892/2025 e n.913/2025. C.I.G B737A2126C. CUP G26G22000110001. 12/12/25 27/12/25 apri
4306 2025 12/12/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fatture n. 25003471 e n. 250034712 del 24/09/2025 della Ditta ITALWARE S.R.L., relative alle Delibere n. 892/2025 e n.913/2025. C.I.G B737A2126C. CUP G26G22000110001. 12/12/25 27/12/25 apri
4305 2025 12/12/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura PA000115 del 29/09/2025 della Ditta CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81 12/12/25 27/12/25 apri
4304 2025 12/12/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura n. ZZ60513977 del 23/09/2025 della Ditta VODAFONE S.p.A relativa alla Delibera n.207 del 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001 12/12/25 27/12/25 apri
4303 2025 12/12/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione della fattura MM25FPA00313 del 26/09/2025 della Ditta MATICMIND S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. 12/12/25 27/12/25 apri
4302 2025 12/12/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRN RIVESTIMENTI SRL – (DET. 2523/25) CIG B7A4CF8C19 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE € 420,48 + IVA al 10% - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 12/12/25 27/12/25 apri
4301 2025 12/12/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B9745F90A8, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA PROVA DI REAZIONE AL FUOCO SECONDO NORMA EN-13501-1 SU PAVIMENTO E RIVESTIMENTO PARETE INSTALLATI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER IL C.ER.S. DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. € 4.838,50 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 12/12/25 27/12/25 apri
4300 2025 11/12/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “DEPURAZIONE EMATICA NELLA CRRT” CODICE 4511 € 3.279,35 COLLEGIO SINDACALE TEP 12/12/25 27/12/25 apri
4299 2025 11/12/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA” CODICE 4455 € 2.186,23 COLLEGIO SINDACALE TEP 12/12/25 27/12/25 apri
4298 2025 11/12/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 COLLEGIO SINDACALE UOC 118 12/12/25 27/12/25 apri
4297 2025 11/12/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 COLLEGIO SINDACALE UOC 118 12/12/25 27/12/25 apri
4296 2025 11/12/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER IN COMPLIANCE MANAGEMENT € 550,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE 12/12/25 27/12/25 apri
4295 2025 11/12/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Valerio Di Luzio OGGETTO: RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI DICEMBRE 2025 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. Rimborso ticket 1 omissis Contabilità 2025 OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE 12/12/25 27/12/25 apri
4294 2025 11/12/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 RIVELATORE FUMI ANTINCENDIO PER LE ESIGENZE DEL CERS DI MONTESILVANO ALLA DITTA ARDENTE IMPIANTI Srl DI MONTESILVANO - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B9899FC6CE] € 219,60 AA.GG./GEF/C.S. 11/12/25 26/12/25 apri
4293 2025 11/12/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 60956 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COMMESSO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/02/2026 (UTLIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2026). 11/12/25 26/12/25 apri
4292 2025 11/12/25 Dott. Barile Dott.ssa Di Francesco PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA DI AREA DEGLI OPERATORI 11/12/25 26/12/25 apri
4291 2025 11/12/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -PERIODO: MESI DI LUGLIO, AGOSTO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. € 3.059,31 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/12/25 26/12/25 apri
4290 2025 11/12/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 – LOTTO 1 AREA PESCARA - (DET. 988/22) CIG. 90990548E4 € 4.615,24 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/12/25 26/12/25 apri
4289 2025 11/12/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI PRESSO LOTTO 1 AREA COMUNALE DI MONTESILVANO (PE) - (DET. 988/22) CIG. 90990548E4 € 8.070,30 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/12/25 26/12/25 apri
4288 2025 11/12/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 – LOTTO 2 AREA PENNE (PE) - (DET. 988/22) CIG. 9099080E57 € 3.996,88 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/12/25 26/12/25  
4287 2025 11/12/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI PRESSO IL MAGAZZINO TECNOLOGICO DI PESCARA - (DET. 988/22) CIG. 90990548E4. € 251,79 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/12/25 26/12/25 apri
4286 2025 11/12/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio NDIZIONE PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE SECONDO INGRESSO CORRIDOIO DI TRANSITO PAZIENTI DALLA RIANIMAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA” INDIZIONE 5 39000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/12/25 26/12/25 apri
4285 2025 10/12/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE NOVEMBRE 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E OTTOBRE 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. 11/12/25 26/12/25 apri
4284 2025 10/12/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 37.797,38 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4283 2025 10/12/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. € 49.654,02 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4282 2025 10/12/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 10.457,85 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4281 2025 10/12/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GIUGNO A NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 33.662,94 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4280 2025 10/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1769/1 DEL 30/11/2025). € 7.469,97 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4279 2025 10/12/25 DOTT. VERI' F. FUSCO CATERINA OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 121.643,71 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4278 2025 10/12/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 39.744,00 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4277 2025 10/12/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 7 GIUGNO 2005 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO. 11/12/25 26/12/25 apri
4276 2025 10/12/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 18 MAGGIO 2011, LIQUIDAZIONE DEL ANNO (2). 11/12/25 26/12/25 apri
4275 2025 10/12/25 Veri' Dott. Fabrizio Ciotti Dott. Giancarlo SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 6.936,00 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4274 2025 10/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. € 99.522,59 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4273 2025 10/12/25 Dott.Fabrizio Verì Osdcar Agostrino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. € 9.001,31 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4272 2025 10/12/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano (Fattura n°1768/1 del 30/11/2025). € 7.469,97 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4271 2025 10/12/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 9.156,35 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4270 2025 10/12/25 DOTT. VERI' F. FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. € 7.044,92 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4269 2025 10/12/25 dott. Federico De Nicola dott. ssa Sabrina Di Simone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2025. rimborso spese al personale dipendente 2 Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario 10/12/25 25/12/25 apri
4268 2025 10/12/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis “FORNITURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1955 DEL 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RISCATTO A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. € 610.000,00 IVA al 22% compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/12/25 25/12/25 apri
4267 2025 10/12/25 Ing. Luigi Lauriola Stefania Lombardi NOMINA DEL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTEGRALE EDILE ED IMPIANTISTICA IN OTTEMPERANZA AI DETTAMI NORMATIVI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI SPOLTORE (PE). FONDI PNRR - MISURA M6 C1 AA - CUP G67H21030210006 CIG 9741524FE6. AA.GG./C.S. 10/12/25 25/12/25 apri
4266 2025 10/12/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis “FORNITURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1955 DEL 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO - 12º RATA - A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. € 143.662,88 IVA AL 22% COMPRESA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/12/25 25/12/25 apri
4265 2025 10/12/25 Ing. Luigi Lauriola Stefania Lombardi NOMINA DEL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI PENNE' (PE). FONDI PNRR - MISURA M6 C1.1 - C.1.2 - CUP-G17H21038710006 CUP-G17H21038720006 CIG 95475030B9 AA.GG./C.S. 10/12/25 25/12/25 apri
4255 2025 10/12/25 Veri' Dott. Fabrizio Ciotti Dott. Giancarlo SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese dal mese di MARZO a GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 3.187,50 OPA/GEF/CS 10/12/25 25/12/25 apri
4264 2025 09/12/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 46560, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DALLO 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). 10/12/25 25/12/25 apri
4263 2025 09/12/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60097, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA DAL 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). 10/12/25 25/12/25 apri
4262 2025 09/12/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI NOVEMBRE 2025. 10/12/25 25/12/25 apri
4261 2025 09/12/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 39790, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). 10/12/25 25/12/25 apri
4260 2025 09/12/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N.412519599697 DEL 04/09/2025 - IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. € 278,54 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/12/25 25/12/25 apri
4259 2025 09/12/25 FEDERICO DE NICOLA PAOLA FORESTIERO Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2025 – 31.08.2025. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: Z453B5CF51 liquidazione 2 09/12/25 24/12/25 apri
4258 2025 09/12/25 DR. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI DICEMBRE 2025 SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI DICEMBRE 2025 € 8496,43 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 19/12/25 03/01/26 apri
4257 2025 09/12/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione incentivi funzioni tecniche per gli adempimenti relativi alla Delibera n. 975/2024. 09/12/25 24/12/25 apri
4256 2025 09/12/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione incentivi funzioni tecniche per gli adempimenti relativi alla Delibera n. 1181/2024. 09/12/25 24/12/25 apri
4254 2025 09/12/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 29.138,16 OPA/GEF/CS 09/12/25 24/12/25 apri
4253 2025 09/12/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione incentivi funzioni tecniche per gli adempimenti relativi alla Delibera n.1050/2024. 09/12/25 24/12/25 apri
4252 2025 09/12/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1927027290 DEL 30/11/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. B0872852F2. € 177,00 IVA 4% inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4251 2025 09/12/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER CONTROLLO E SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVI. C. I. G. [B96F4B4FCF] € 1.595,76 AA.GG./GEF/C.S. 09/12/25 24/12/25 apri
4250 2025 09/12/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1131 DEL 20/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S. (DET 3730/2025) - CIG B8DA486312. € 3.422,10 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4249 2025 09/12/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. € 227,85 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4248 2025 09/12/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA , SETTEMBRE 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B96FD41E3B. € 4.412,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4247 2025 09/12/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F. € 390,89 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4246 2025 09/12/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIFACIMENTO PAVIMENTO C/O IL CORRIDOIO DEL PIANO SEMINTERRATO ADIACENTE IL NUOVO OBITORIO DEL P.O. DI PESCARA” CIG B971883CA9 AFFIDAMENTO 37000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4245 2025 09/12/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 40.403,65 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4244 2025 09/12/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU UNA TENDA VENEZIANA PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA MAXILLI FACCIALE + INREVENTI STRAORDINARI PER SCHERMATURE SOLARI PRESSO VARIE STANZE UBICATE NEL PALAZZO CERVONE ASL PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B96FADB38E. € 1.584,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4243 2025 09/12/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DE FEBIS ENRICO - (DET. N. 3919/25) CIG: B8EF432466 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 € 40.125,34 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4242 2025 09/12/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE – LOCALI DEL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA I” CIG B953B4DE16 AFFIDAMENTO 18000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4241 2025 09/12/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE OPERATORE DI CABINA SULL’ IMPIANTO ELEVATORE MARCA SAVELLI ASCENSORI S.R.L. MATR. 7331 , UBICATO PRESSO L’EDIFICIO DI VIA VALLE FURCI PESCARA , ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA (PE) AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C.I.G. B96FE9352B. € 2.070,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4240 2025 09/12/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.476,91 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO PER FORNITURA ACQUA POTABILE, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE, IDRICO 2025 1° SEMESTRE RIGUARDANTE I LOCALI SITI NEL COMUNE DI SAN VALENTINO ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO. €3.476,91 //////// - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/12/25 24/12/25 apri
4239 2025 09/12/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA SAFETY AND EFFICACY OF DALBAVANCIN IN REAL LIFE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF A LARGE MONOCENTRIC COHORT OF PARIENTS TREATED FOR SKIN/SOFT TISSUE AND OTHER DIFFICULT-TO-TREAT INFECTIONS € 3075,03 SEF E COLLEGIO SINDACALE 09/12/25 24/12/25 apri
4238 2025 09/12/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERE N.N 1840 DEL 9.12.2024 E 731 DEL 4.06.2025 09/12/25 24/12/25 apri
4237 2025 09/12/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1960 DEL 27.12.2024 09/12/25 24/12/25 apri
4236 2025 09/12/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. € 123.885,68 OPA/GEF/CS 09/12/25 24/12/25 apri
4235 2025 09/12/25 dott.ssa Marilea Cantagallo RIMBORSO LEGALE INCARICATO CONTRIBUTO UNIFICATO PER GIUDIZIO IN CORTE D'APPELLO 09/12/25 24/12/25 apri
4234 2025 09/12/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I PROGETTI FORMATIVI “PROGETTO SCUOLA “SEMINARI II GRADO” E SEMINARI INTERNI ALLA UOC HOSPICE E CP € 1.471,35 COLLEGIO SINDACALE TEP 09/12/25 24/12/25 apri
4233 2025 09/12/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA ANTONELLA GALLIANO PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO PANSM ETÀ DI TRANSIZIONE BIOLOGIA E PSICOPATOLOGIA. 28 NOVEMBRE 2025 € 330,91 COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE GEF 09/12/25 24/12/25 apri
4232 2025 09/12/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati 09/12/25 24/12/25 apri
4231 2025 09/12/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - INTERAZIONE PRECEDENTI DETERMINE-. IQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati 09/12/25 24/12/25 apri
4230 2025 09/12/25 Dott. Leonardo Marchegiani Dott. Paolo Tano LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE VETERINARIO E AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO: “EROGAZIONE CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI AGGIUNTIVI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) – ANNO 2025” – DELIBERA N. 1078 DEL 29/07/2025. CONTROLLI SANITARI UFFICIALI RESI PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025. - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale 09/12/25 24/12/25 apri