Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina

Cerca la Determina
   
DATA ATTO   
  

n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari Data pubblicazione Data fine pubblicazione Visualizza
2123 2025 13/06/25 Dott. Barile Dott. Iacovetti AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE ED AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DI GERIATRIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO 13/06/25 28/06/25 apri
2122 2025 13/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 1950, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/09/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2025). 13/06/25 28/06/25 apri
2121 2025 12/06/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2025 ED ANTICIPO MESE DI GIUGNO 2025. 12/06/25 27/06/25 apri
2120 2025 12/06/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL POLO SANITARIO DI SAN VALENTINO IN A.C. ALLA DITTA SANTILLI & BREDA Srl ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO - C. I. G. [B73D68A4CB] € 5.404,25 AA.GG./GEF/C.S. 12/06/25 27/06/25 apri
2118 2025 12/06/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B713A8613B, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del “servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015”. - aggiudicazione Aggiudicazione € 68.410,33 oltre iva - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 12/06/25 27/06/25 apri
2117 2025 12/06/25 ING. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO FEBBRAIO 2025 (DET.AFF.NR.1109/25). CIG B60701626C; € 17.080,00 OPA/GEF/CS 13/06/25 28/06/25 apri
2116 2025 12/06/25 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO DICEMBRE 2024 (DET.AFF.NR.500/25). CIG B54B56D2CB; € 24.400,00 OPA/GEF/CS 13/06/25 28/06/25 apri
2115 2025 12/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. (DELIBERA NR. 563/25) CIG B51E096AA7; € 139.116,60 OPA/GEF/CS 13/06/25 28/06/25 apri
2114 2025 12/06/25 ING. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PEDALE PER PORTATILE ZIEHM VISION RFD 3D SN 23274, INSTALLATO PRESSO LA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TRADE ART2000 SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B71D6290B7; €1.342,00 OPA/GEF/CS 13/06/25 28/06/25 apri
2113 2025 12/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO INCARICO CON FONDI PNRR PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA SIA PER LA FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL MONTAGGIO DELLA RMN 1,5 T MARCA PHILIPS NELLE AREE DELLA ASL DI PESCARA SINO AI LOCALI DI DESTINAZIONE, ALL’ARCH. MASSIMO GALASSO - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B71E10DD6E - CUP: G24E21005090006. €3.640,00 OPA/GEF/CS 13/06/25 28/06/25 apri
2112 2025 12/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL SECONDO BIMESTRE 2025 13/06/25 28/06/25 apri
2111 2025 12/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL SECONDO BIMESTRE 2025 13/06/25 28/06/25 apri
2110 2025 11/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO 2025 SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO 2025 € 8711,06 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 12/06/25 27/06/25 apri
2109 2025 11/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2025 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2025 € 9.535.718,97 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 12/06/25 27/06/25 apri
2108 2025 11/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA DI SIMONE LUCIANO PER LAVAGGIO AUTO AZIENDALI P.O. PENNE PERIODO MAGGIO 2025 € 102,03 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE 11/06/25 26/06/25 apri
2107 2025 11/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI PIANI PRIMO, SECONDO E TERZO DEL PALAZZO INVIMIT A PESCARA. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. CIG B72A01C812 . AUTORIZZATORIA NR. 2025/73 SUB 63 Affidamento 33341,18 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/06/25 26/06/25 apri
2106 2025 11/06/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Celiberti PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE MAGGIO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E APRILE 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. 12/06/25 27/06/25 apri
2105 2025 11/06/25 Dott.Fabrzio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 8639.03 OPA/GEF/CS 11/06/25 26/06/25 apri
2104 2025 11/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). € 12.780,09 OPA/GEF/CS 11/06/25 26/06/25 apri
2103 2025 11/06/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fatture a favore della Ditta ABM VICTORIA S.R.L. per l’affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 – Det.8/2025 CIG B51812256F liquidazione € 166.921,23 iva al 22% compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/06/25 26/06/25 apri
2102 2025 11/06/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis “Fornitura, progettazione e realizzazione di un Blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato - 10º rata - a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. Liquidazione 143.662,88 iva al 22% compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/06/25 26/06/25 apri
2101 2025 11/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). € 7.021,00 OPA/GEF/CS 11/06/25 26/06/25 apri
2100 2025 11/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 11.529,00 OPA/GEF/CS 11/06/25 26/06/25 apri
2099 2025 11/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 € 54.738,28 OPA/GEF/CS 11/06/25 26/06/25 apri
2098 2025 11/06/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 8.870,66 OPA/GEF/CS 11/06/25 26/06/25 apri
2097 2025 11/06/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO FORNITURA N. 10 ESTINTORI CO2 E N. 30 ESTINTORI A POLVERE CON RELATIVI SUPPORTI E CARTELLONISTICA PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA OVREMA ESTINTORI Srl DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH). C. I. G. [B738D4F647] € 2.793,80 AA.GG./GEF/C.S. 11/06/25 26/06/25 apri
2096 2025 11/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 1 Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati 11/06/25 26/06/25 apri
2095 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA COLAROSSI IMPIANTI SRL €. 28.111,02 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE 11/06/25 26/06/25 apri
2094 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH APPROV CONSUNTIVI INTERV MANUT STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO L'ASL DI PESCARA PERIODO MESE DI MARZO 2025 , ALA DITTA DIM SRL €. 4.172,00 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE 11/06/25 26/06/25 apri
2093 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA FORCELLA IMPIANTI CIG B44FDAC110 €. 45.236,86 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE 11/06/25 26/06/25 apri
2092 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATT N. 9600414705 DEL 31/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS SRL €. 13.302,46 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE 11/06/25 26/06/25 apri
2091 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA PEGASO COSTRUZIONI SRL €. 22.158,96 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE 11/06/25 26/06/25 apri
2090 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA SICOR SPA €. 4.350,00+ IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE 11/06/25 26/06/25 apri
2089 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH AFF A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA 12 HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCAR , ALLA DITTA MEDIAEVENTI SRL €. 37.000,00 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE 11/06/25 26/06/25 apri
2088 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQU. FATT RELATIVE AL SERVIZXIO IDRICO PERIODO DAL 12/02/2025 AL 05/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA €. 71.366,43 UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE 11/06/25 26/06/25 apri
2087 2025 11/06/25 Dott. Barile Dott. Speradio OGGETTO AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INFORMATICO DA ASSEGNARE ALLA UOC SISTEMI INFORMATIVI. APPROVAZIONE ATTI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO ROFESSIONALE-INFORMATICO - AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/2022; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. 11/06/25 26/06/25 apri
2086 2025 11/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Di Francesco PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. 11/06/25 26/06/25 apri
2068 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH MANUT FULL RISK PER N. 2 IMP SMAT REFLUI RADIOATTIVI COMECER LIQUIDAZIONE €.4.364,75 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE 11/06/25 26/06/25 apri
2085 2025 10/06/25 D.ssa Luisa Evangelista Dott. Claudio Pantani ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODO 01.07.2024/31.12.2024. 167768,96 CS GEF TEP 10/06/25 25/06/25 apri
2084 2025 10/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2025 € 3991306,08 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 10/06/25 25/06/25 apri
2083 2025 10/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MAGGIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MAGGIO 2025 € 6.464,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 10/06/25 25/06/25 apri
2082 2025 10/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE TERZA RATA 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE TERZA RATA 2025 € 13.374,33 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 10/06/25 25/06/25 apri
2081 2025 10/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.223/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.223/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD VIACARD € 1193,24 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 10/06/25 25/06/25 apri
2080 2025 10/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2025 € 10.196,82 COLLEGGIO SINDACALE; AA.GG. 10/06/25 25/06/25 apri
2079 2025 10/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. €9.690,77 OPA/GEF/CS 10/06/25 25/06/25 apri
2078 2025 10/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura n° 1 Avezzano-Sulmona- L'Aquila n° A/2025/511 del 03.06.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilita'. €.60,00 UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF. 11/06/25 26/06/25 apri
2077 2025 10/06/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E PREGRESSI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E PREGRESSI omissis € 2.538,98 OPA/TEP/GEF/CS 11/06/25 26/06/25 apri
2076 2025 10/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 10.505,22 OPA/SEF/CS 10/06/25 25/06/25 apri
2075 2025 09/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL ”XIII CONVEGNO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI” € 2.640,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE 10/06/25 25/06/25 apri
2074 2025 09/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA FOCAL FINESTRE SRL € 10.702,60 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE 09/06/25 24/06/25 apri
2073 2025 09/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO € 39.363,37 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE 09/06/25 24/06/25 apri
2072 2025 09/06/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI Liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti 3 7097.35 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Trattamento Economico del Personale Area Distrettuale Pescara Dinamiche del Personale 11/06/25 25/06/25 apri
2071 2025 09/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura n° V -19-2025-443 del 12.05.2025 emessa dall'Azienda USL della Romagna per prestazioni di PMA eterologa. UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale; 09/06/25 24/06/25 apri
2070 2025 09/06/25 dott.ssa Manuela Fazia dott. Giulio D'Aurizio LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E AD INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E AD INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 Collegio Sindacale UOC Affare Generali UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio 10/06/25 25/06/25 apri
2069 2025 09/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LQU. FATTURA DELLA DITTA STARMED SRL € 23.000,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE 09/06/25 24/06/25 apri
2067 2025 09/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. € 7.115,96 OPA/GEF/CS 09/06/25 24/06/25 apri
2066 2025 09/06/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL D.S.B. DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA 6 AA.GG./GEF/C.S. 09/06/25 24/06/25 apri
2065 2025 09/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1330 DEL 11.11.2019 09/06/25 24/06/25 apri
2064 2025 09/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 2671/2025 09/06/25 24/06/25 apri
2063 2025 09/06/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA MAGGIO 2025. 09/06/25 24/06/25 apri
2062 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott. Scipione ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO N. R.G. 1301/2023 IN RELAZIONE AL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROPOSTO DA EX DIPENDENTE MATRICOLA 38420 06/06/25 21/06/25 apri
2061 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 20061, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 26/04/2025, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 25 APRILE 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. 06/06/25 21/06/25 apri
2060 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Di Francesco PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO, AREA DEGLI OPERATORI. 06/06/25 21/06/25 apri
2059 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione CONCILIAZIONE DEFINITA NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE SU MAGGIO 2025 DEL COMPENSO PATTUITO A FRONTE DI ECCEDENZE ORARIE OGGETTO DI TRANSAZIONE. MATRICOLE 47080 06/06/25 21/06/25 apri
2058 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, CON COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO “OPZIONE DONNA”, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 24080, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON DECORRENZA 01.08.2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2025). 06/06/25 21/06/25 apri
2057 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – AREA DI SANITÀ PUBBLICA – PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIA LOCALI DI PESCARA E DI LANCIANO – VASTO – CHIETI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. 06/06/25 21/06/25 apri
2056 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 41720, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/08/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2025). 06/06/25 21/06/25 apri
2055 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI UN COMPRESSORE ARIA 2HP DA 50 LITRI PER LE ESIGENZE DELLA RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B71C95E219. € 1.080,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 06/06/25 21/06/25 apri
2054 2025 06/06/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI MISTI (INGOMBRANTI / RAEE / EDILI) PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 - C. I. G. [B7280B6EE5] € 5.020,30 AA.GG./GEF/C.S. 06/06/25 21/06/25 apri
2053 2025 06/06/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 18 MAGGIO 2011, LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI DI CONTROPARTE SENTENZA 903/2024 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA. 09/06/25 24/06/25 apri
2052 2025 06/06/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura negoziata, identificata dal CIG B6F0A26198, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del “servizio navetta” da mettere a disposizione del personale sanitario del Presidio Ospedaliero “S. Massimo” di Penne. - Aggiudicazione Aggiudicazione € 128.430,00 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 06/06/25 21/06/25 apri
2051 2025 06/06/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.899,15 Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.899,15 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale 06/06/25 06/06/25 apri
2050 2025 06/06/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 397,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 397,00 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale 06/06/25 06/06/25 apri
2049 2025 06/06/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione della fattura elettronica 426/310 del 27/05/2025 emessa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per un importo complessivo di € 415,00 per prestazioni specialistiche varie. Liquidazione della fattura elettronica 426/310 del 27/05/2025 emessa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per un importo complessivo di € 415,00 per prestazioni specialistiche varie. contabilità 2025 sef opa collegio sindacale 06/06/25 06/06/25 apri
2048 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE MAGGIO 2025 -(DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. € 401,80 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 06/06/25 21/06/25 apri
2047 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. -MESE DI MARZO/APRILE 2025 - (DET.474/22) CIG. ZF636D6447. € 86,58 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 06/06/25 21/06/25 apri
2046 2025 06/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio Indizione alla Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.b) D.LGS n. 36/2023 per il “Servizio Manutenzione Full Risk attrezzature sala di criobiologia e servizi integrativi presso il P.O. di Pescara” INDIZIONE PER UN CONFRONTO DI PREVENTIVI 5 139.400 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 06/06/25 21/06/25 apri
2045 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DAM (DET.437/19) - CIG. ZA2889FED1. € 350,21 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 06/06/25 21/06/25 apri
2044 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO GIUGNO 2025. €2.162,25 //// - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 06/06/25 21/06/25 apri
2043 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO GIUGNO 2025. € 4.125,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 06/06/25 21/06/25 apri
2042 2025 06/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo TRIBUNALE DI PESCARA PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE GIP RG 2854/2023 06/06/25 21/06/25 apri
2039 2025 06/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SPESE DI GIUSTIZIA RELATIVE AL GIUDIZIO N. 19833 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'ABRUZZO 06/06/25 21/06/25 apri
2041 2025 05/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA NOEMI FERRANTE AL MASTER DI II LIVELLO “ANGIOLOGIA MEDICA VASCOLARE E TROMBOSI” UNIVERISTÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA € 2.000,00 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DE PP.OO E TERRITORIALI 06/06/25 21/06/25 apri
2040 2025 05/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VALERIO DE IORIO AL CONGRESSO INTERNATIONAL FACIAL NERVE SYMPOSIUM-IFNS MADRID 24-27 SETTEMBRE 2025 € 2.320,00 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DE PP.OO E TERRITORIALI 06/06/25 21/06/25 apri
2038 2025 05/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1008 DEL 23.06.2021 06/06/25 21/06/25 apri
2037 2025 05/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE EMANUELA PROSPERI E GABRIELLA CARDELLI ALLA PARTECIPAZIONE CORSO FORMATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. E-LEARNING € 258,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE 06/06/25 21/06/25 apri
2036 2025 05/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° QUADRIMESTRE 2025 (GENNAIO-APRILE 2025) € 217.198,40 OPA/GEF/CS 05/06/25 20/06/25 apri
2035 2025 05/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 5.202,00 OPA/GEF/CS 05/06/25 20/06/25 apri
2034 2025 05/06/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2025 Liquidazione compensi al personale. n.9 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 05/06/25 20/06/25 apri
2033 2025 05/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO-MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 36.250,85 OPA/GEF/CS 05/06/25 20/06/25 apri
2032 2025 05/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85% FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025 € 2.892,60 OPA/GEF/CS 05/06/25 20/06/25 apri
2031 2025 04/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PAE0008442 DEL 31/03/2025 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. 06/06/25 21/06/25 apri
2030 2025 04/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DELIBERA N. 305/2025 06/06/25 21/06/25 apri
2029 2025 04/06/25 Ing. Marco De Benedictis : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1604002186 DEL 04/04/2025 DELLA DITTA LEONARDO S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001 06/06/25 21/06/25 apri
2028 2025 04/06/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL, appartenenti al ruolo Amministrativo e addetto alla attività di supporto, come da Deliberazione della ASL Pescara n.992 del 03/10/2013 per il periodo Gennaio - Dicembre 2024 Liquidazione 1 € 1700,00 OPA/GEF/TEP/CS 04/06/25 19/06/25 apri
2027 2025 04/06/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti ed ai componenti le Commissioni di Valutazione, Ispettori Fitosanitari dipendenti del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 Marzo 2015 – II SEMESTRE 2024 Liquidazione 1 € 1358,81 OPA/GEF/CS 04/06/25 19/06/25 apri
2026 2025 04/06/25 D.SSA M. FAZIA S.Capacchione ANNULLAMENTO DET.1984 DEL 03/06/2025 E RIPROPOSIZIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI. ANNULLAMENTO DET.1984 DEL 03/06/2025 E RIPROPOSIZIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI. €.6.437,00 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP GEF 04/06/25 19/06/25 apri
2025 2025 04/06/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE STIPENDIALE DEI PEDIATRI CONVENZIONATI OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. € 3.918,00 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP GEF 04/06/25 19/06/25 apri
2024 2025 04/06/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I- COMPETENZA APRILE 2025 LIQUIDAZIONE 2 €268.083,07 AA.GG-SEF-CS 09/06/25 24/06/25 apri
2023 2025 04/06/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2025. Liquidazione quote variabili PLS Cers Area Maiella mese aprile 2025 Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale 04/06/25 19/06/25  
2022 2025 04/06/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2025. Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese aprile 2025 Ufficio Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP 04/06/25 19/06/25 apri
2021 2025 04/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT. C) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI LINEA ACQUA REFRIGERATA E LINEA ACQUA CALDA DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ALLE TUBAZIONI SUCOPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA” CIG B6AF27E3F3 – AFFIDAMENTO – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/23 AFFIDAMENTO 363.299,54 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/06/25 19/06/25 apri
2020 2025 04/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. 59.391,67 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/06/25 19/06/25 apri
2019 2025 04/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 € 79.688,68 OPA/GEF/CS 04/06/25 19/06/25 apri
2018 2025 04/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA (DET. N. 992/22) – CIG: 94857028EA. € 18.795,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/06/25 19/06/25 apri
2017 2025 04/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI CEPAGATTI TARI ANNO 2022 - SALDO. €1.471,00 ///// - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/06/25 19/06/25 apri
2016 2025 04/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 € 96.838,76 OPA/GEF/CS 04/06/25 19/06/25 apri
2015 2025 04/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 1.049,75 OPA/SEF/CS 04/06/25 19/06/25 apri
2014 2025 04/06/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 35 ESTINTORI PER SVOLGIMENTO PROVE IDONEITA’ ADDETTI ANTINCENDIO ALLA DITTA FIRE GROUP ANTINCENDIO Sas DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B72036767A] € 2.690,10 AA.GG./GEF/C.S. 04/06/25 19/06/25 apri
2013 2025 04/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO LINEA E ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS PRESSO IL CERS DI TORRE DE’ PASSERI , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B71C8319B2. €1.427,40 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/06/25 19/06/25 apri
2012 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 4.685,63 OPA/GEF/CS 03/06/25 18/06/25 apri
2011 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE MARZO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 1.115.848,94 OPA/GEF/CS 03/06/25 18/06/25 apri
2010 2025 03/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 € 1.995,13 OPA/SEF/CS 03/06/25 18/06/25 apri
2009 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° QUADRIMESTRE 2025 (GENNAIO-APRILE 2025) € 143.237,00 OPA/GEF/CS 03/06/25 18/06/25 apri
2008 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 78.671,40 OPA/GEF/CS 03/06/25 18/06/25 apri
2007 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 7.120,37 OPA/GEF/CS 03/06/25 18/06/25 apri
2006 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 1.036.883,63 OPA/GEF/CS 03/06/25 18/06/25 apri
2005 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 23.420,95 OPA/GEF/CS 03/06/25 18/06/25 apri
2004 2025 03/06/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Francesca Cantera LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – DA EVENTO REG. ECM N. 8/4348 A EVENTO REG. ECM N. 8/4526. € 4.957,93 Collegio Sindacale G.E.F. 04/06/25 19/06/25 apri
2003 2025 03/06/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini ANTICIPAZIONE DI CASSA – MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO DOTT. [Omissis]. 03/06/25 18/06/25 apri
2002 2025 03/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione compensi per prestazioni in regime istituzionale aggiuntivo svolte nel mese di Gennaio 2025 da Dirigenti Medici e personale di supporto ambito comparto per le esigenze della “UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM Territoriale“ ai sensi della Delibera n° 532 del 10.04.2025. UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC TEP; UOC GEF. 03/06/25 18/06/25 apri
2001 2025 03/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE – DA GENNAIO AD APRILE 2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. € 3.714,25 IVA inclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 03/06/25 18/06/25 apri
2000 2025 03/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927009338 DEL 30/04/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 8 BOMBOLE MOD. TAKEO + SPESE DI TRASPORTO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 € 186,08 IVA 4% inclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 03/06/25 18/06/25 apri
1999 2025 03/06/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO + RIADDEBITO TASSE AUTOMOBILISTICHE + SPESE AMM.VE PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25 ) – DET. 861 DEL 06/03/2025 ACC QUADRO L1-A1-2.CIG B424CF1551 € 11.329,57 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 03/06/25 18/06/25 apri
1998 2025 03/06/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Valerio Di Luzio RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI MAGGIO 2025 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. Rimborso ticket 1 omissis Contabilità 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 03/06/25 18/06/25 apri
1997 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA NICOLE SANTORO – CONCESSIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05. 03/06/25 18/06/25 apri
1996 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 74883, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/08/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2025). 03/06/25 18/06/25 apri
1995 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 87.580,07 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2025 03/06/25 18/06/25 apri
1994 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale DIPENDENTE AL RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 41060, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA 01/08/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/07/2025) 03/06/25 18/06/25 apri
1993 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI MAGGIO 2025. 03/06/25 18/06/25 apri
1992 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 03/06/25 18/06/25 apri
1991 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI MARZO 2025. 03/06/25 18/06/25 apri
1990 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 75441 03/06/25 18/06/25 apri
1989 2025 03/06/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA “SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITÀ" - COMPETENZA DAL 03 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE 3 €57.334,64 AAGG. CS- SEF 03/06/25 18/06/25 apri
1988 2025 03/06/25 D.SSA M. FAZIA S.Capacchione LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI €. 13.567,98 UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - TEP - GEF 04/06/25 19/06/25 apri
1987 2025 03/06/25 dott.ssa Manuela Fazia dott. Giulio D'Aurizio RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MOMTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MOMTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO Collegio Sindacale UOC Affari Generali UOC Bilancio 03/06/25 18/06/25 apri
1986 2025 03/06/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI – COMPETENZA MARZO 2025. LIQUIDAZIONE 2 €148.056,60 AAGG- SEF-CS 03/06/25 18/06/25 apri
1985 2025 03/06/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE MAGGIO 2025 ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE MAGGIO 2025 omissis € 611,60 OPA/GEF/CF 03/06/25 18/06/25 apri
1984 2025 03/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI. **** DETERMINA ANNULLATA E SOSTITUITA DALLA N.2026 DEL 040.06.2025 *** 04/06/25 19/06/25  
1981 2025 30/05/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 12 OTTOBRE 2010 [Omissis], LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ AMTRUST SULLA BASE DELLA SENTENZA 903/2024 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA 03/06/25 18/06/25 apri
1916 2025 27/05/25 dott.ssa Manuela FAZIA liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara, MG 2025 9 del 15/05/2025 (da dicembre 2024 ad aprile 2025) € 26.481,28 09/06/25 24/06/25 apri
2119 2025 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D’ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PARCO 8 MARZO” E DEL “PARCO DEI GIUSTI” - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.120, COMMA 3 DEL D.LGS.36/2023 MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.120, COMMA 3 DEL D.LGS.36/2023 € 2.932,42 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 12/06/25 27/06/25 apri